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发布机构 市市场监管局 生成日期
标题 遵义市工商行政管理局2017年部门决算及“三公”经费决算信息 是否有效
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公开时限 长期公开 公开方式 主动公开

遵义市工商行政管理局2017年部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门主要职能

(一)组织实施辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作;参与工商行政管理政策规定的调研起草论证等工作。

(二)依法负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册监督管理;承担依法查处取缔无照经营的责任;承担辖区内外商投资企业的登记工作;承担外商投资企业登记注册信息的分析及公开工作。 

(三)贯彻落实微型企业发展政策、工作规划,协调政府职能部门做好微型企业发展监督管理工作;帮扶微型企业发展,会同扶持微型企业发展工作成员单位监督财政补助资金的正常使用;会同本级人民政府督查室对省直各相关部门和本级人民政府制定的促进微型企业发展的配套政策和实施办法进行督查;协调人社部门指导各县(市、区)指导开展微型企业创业人员培训工作;为微型企业提供信息咨询等后续指导服务工作。

(四)承担辖区内流通领域商品质量的监督管理责任;组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为;指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作;保护经营者、消费者合法权益。

(五)依法规范和维护辖区内市场经营秩序;负责依法监督管理本行政辖区内经纪机构、经纪人及经纪活动;监督管理辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(六)承担市场竞争秩序和直销市场的监管维护工作;依法调查市场垄断行为;依法查处不正当竞争和公用企业限制竞争行为;承担市场经济检查工作;承担查处辖区内违法直销和传销案件的工作。

(七)依法实施对辖区内合同的监督管理;指导办理动产抵押登记;组织监督管理拍卖行为;依法查处合同欺诈等违法行为。

(八)指导辖区内广告业发展;负责广告活动的监督管理工作;组织实施辖区内商标监督管理工作;依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;推荐全省著名商标,负责特殊标志、官方标志的保护。

(九)组织指导辖区内企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理;研究分析并依法发布辖区内市场主体登记注册基础信息,为地方政府决策和社会公众提供信息服务;负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十)承办市人民政府和省工商行政管理局交办的其他事项。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市工商行政管理局

行政单位

2

遵义市工商行政管理局经济检查支队

行政单位

3

遵义市消费者协会

参公管理事业单位

4

遵义市工商行政管理局信息中心

全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

87人

77人

67人

10人

54人

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为32,654,349.49元,比上年增加     13,956,887.11元,同比增长74.65%,其原因是2017年拨付到各县区局的微企补助(财政补助)经同13,750,000.00元,在我局列支,2016年由财政直接支付;同时人员工资等的调整也一定幅度的增加了2017年的收支。其中:

(1)财政拨款收入32,551,840.87元,占99.69%;

(2)上级补助收入0元,占0%;

(3)事业收入0元,占0%;

(4)经营收入0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入102,508.62元,占0.31%;

2.2017年度支出决算总额为31,995,841.48元,比上年增加12,056,056.92元,同比增长60.46%,其原因是2017年拨付到各县区局的微企补助(财政补助)经同13,750,000.00元,在我局列支,2016年由财政直接支付;同时人员工资等的调整也一定幅度的增加了2017年的收支。其中:

(1)基本支出1,586.95万元,占49.60%;

(2)项目支出1,612.64万元,占50.40%;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入32,551,840.87元,比上年增加14,040,145.87元,同比增长75.84%,其原因是2017年拨付到各县区局的微企补助(财政补助)经同13,750,000.00元,在我局列支,2016年由财政直接支付;同时人员工资等的调整也一定幅度的增加了2017年的收支

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算31,929,833.21元,占年初预算的97.84%,其原因是规范了预算管理,明细了各项收支。比上年增加12,175,816.03元,同比增长61.64%,其原因是2017年拨付到各县区局的微企补助(财政补助)经同13,750,000.00元,在我局列支,2016年由财政直接支付;同时人员工资等的调整也一定幅度的增加了2017年的收支。其中:

(1)基本支出15,853,460.91元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费13,624,554.80元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,228,906.11元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出16,076,372.30元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

工商行政管理专项1,300,487.20元,其中“省下拨工商补助经费”支出381,832.00元、“商事制度改革”支出98,572.20元、“五证合一及聚通用网络租赁费”支出246,000.00元、“商品质量抽查检验及向社会公布工作”支出143,239.00元、“微企网试点建设及微企展示经费”支出330,844.00元、“商标战略经费”支出100,000.00元。具体情况如下:办公费34,023.00元;印刷费18,240.50元;邮电费254,814.20元;差旅费92,363.50元;维修(护)费2,366.00元;会议费126,242.00元;培训费26,220.00元;劳务费25,030.00元;委托业务费120,430.00元;公务用车运行维护费308.00元;其他商品和服务支出554,600.00元;办公设备购置45,850.00元。

 执法办案专项260,797.42元,其中“省补执法办案补助”支出86,288.42元、“集中整治不正当竞争行为专项执法”支出98,681.00元、“打击传销”支出75,828.00元。 具体情况如下:办公费21,770.00元;印刷费61,073.50元;邮电费2,338.00元;差旅费32,329.00元; 维修(护)费32,526.42元;培训费31,110.50元;公务用车运行维护费22,430.00元; 其他商品和服务支出20,000.00元;办公设备购置37,220.00元。

 消费者权益保护579,057.68元,其中“3.15维权经费”支出100,000.00元、“12315投诉举报中心建设及所需硬件设施”支出98,773.96元、“12315投诉举报电话专职接线员”支出380,283.72元。具体情况如下:办公费2,870.00元;差旅费16,990.00元;维修(护)费44,073.96元;劳务费378,133.72元;委托业务费100,000.00元; 办公设备购置36,990.00元。 

其他工商行政管理事务支出186,030.00元,其中“市场主体信用网运行费”支出186,030.00元。具体情况如下:办公费15,020.00元;邮电费22,800.00元;差旅费5140.00元;维修(护)费64,820.00元;办公设备购置78,250.00元。

其他支持中小企业发展和管理支出13,750,000.00元,其中“微企补助经费”支出13,750,000.00元。具体情况如下:其他商品和服务支出13,750,000.00元。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%。

2.2017年度支出决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%。

其中:

(1) 一般公共服务支出0元;

(2) 国防支出0元.

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出15,853,460.91元,比上年减少1,155,840.85元,降低6.80%。主要原因是:人员较上年有所减少,相应的运行经费随之减少

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额1,906,507.80元,占预算的99.49%。其中:货物采购类580,998.10元,占预算的99.98%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类1,325,509.70元,占预算的99.27%。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额22,668,895.83元,其中:流动资产760,412.42元,固定资产21,907,483.41元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆8辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017年度非财政拨款收入决算总额102,508.62元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入102,508.62元。决算支出决算总额66,008.27元,其中:一般公共服务支出66,008.27元,年末结转和结余36,500.35元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.41万元,比上年增加2.15万元,增长9.66%,增加原因是车辆使用频率增加,相应的维修及运行费用增加.具体情况职下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出20.76万元,占“三公”经费支出85.05%,比上年增加3.99万元,增长23.79%,增加原因是车辆使用频率增加;其中公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费20.76万元。主要用于公务及执法车辆的油料、保险、过境、维修等。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出3.65万元,占“三公”经费支出的14.95%,比上年减少1.84万元,降低了33.52%,减少原因是严格执行八项规定,减少了接待事项。其中2017年国内公务接待82批次,523人次,支出3.65万元,主要是接待到我局及所在地进行各类工作调研及检查和事务汇报的各地工商部门人员等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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