秒速快三彩票网_正规平台

网站首页 新闻中心 信息公开 公众服务 公众互动 专项工作
当前位置:首页>公示公告>资金信息

秒速快三彩票网2019年部门预算及 “三公”经费预算信息公开

秒速快三彩票网发布时间:2019-02-15 信息来源:

  公开目录 

    

  一、部门概况 

  (一)部门主要职能 

  (二)部门预算单位构成 

  (三)部门人员构成 

  二、部门预算公开报表 

  1、秒速快三彩票网2019年部门收支总体情况表 

  2、秒速快三彩票网2019年部门收入总体情况表 

  3、秒速快三彩票网2019年部门支出总体情况表 

  4、秒速快三彩票网2019年财政拨款收支总表 

  5、秒速快三彩票网2019年一般公共预算支出表 

  6秒速快三彩票网2019年一般公共预算基本支出表 

  7、秒速快三彩票网2019年政府性基金预算支出表 

  8秒速快三彩票网2019年“三公“经费财政拨款预算情况表 

  9、秒速快三彩票网2019年初资产情况表 

  10、秒速快三彩票网2019年政府采购预算表 

  11秒速快三彩票网2019年项目支出绩效目标情况表 

  12、秒速快三彩票网2019年部门整体支出绩效目标情况表 

  三、部门预算安排情况 

  (一)收入总体情况 

  (二)支出预算情况 

  (三)其他需要说明公开的信息 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  秒速快三彩票网2019部门预算 

  “三公”经费预算信息 

    

  一、部门概况 

  (一)部门主要职能: 

  1、贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规和政策;拟定相关政策、措施并组织实施。 

  2、拟定市场监督管理事业发展规划并组织实施;组织推进质量发展工作;推进名牌战略和商标战略;负责广告活动的监督管理、广告发布登记,指导广告业发展。 

  3、组织拟定并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全综合协调工作,健全协调联动机制;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作;依法发布重大食品安全预警信息;依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责;承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。 

  4、依法承担对各类市场经营秩序监管责任;依法负责市场主体经营行为的监督管理;组织市场主体信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业、直销人员和直销活动,依法查处违法直销和传销案件。 

  5、负责产品质量安全监督管理工作;实施产品质量预警、监测工作,推进产品质量诚信体系建设;依法组织重大产品质量事故的调查工作;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度;承担产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。 

  6、依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织查处假冒伪劣商品,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。 

  7、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;负责指导管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;指导管理拍卖行为。 

  8、组织实施商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,推荐驰名商标、著名商标,负责特殊标志、官方标志的保护;负责组织指导国家地理标志产品及名牌申报、保护和日常监督管理工作。 

  9、负责管理标准化工作;组织实施国家标准、行业标准和地方标准,监督标准的贯彻执行;承担商品条码管理工作。 

  10、负责管理计量工作;组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递的比对工作;规范和监督商品计量和市场计量行为;对法定或授权的计量检定机构和计量公正服务机构进行监督管理。 

  11、负责特种设备安全监察工作;依法对特种设备生产、经营、使用、检验、检测单位实施监督管理;依法会同有关部门组织特种设备安全事故调查工作并提出处理建议;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 

  12、负责管理合格评定工作;依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;开展认证认可工作,监督管理强制性产品认证、自愿性认证;负责法定质检机构(含授权机构)的监督管理和业务指导;负责机动车安全技术检验机构日常监管工作。 

  13、负责药品、化妆品、食品、保健食品、医疗器械的监督管理工作;组织并监督实施药品、化妆品、食品、保健食品、医疗器械标准及相关分类管理制度;组织并监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用的质量管理规范;组织开展药品、化妆品、食品、保健食品不良反应和医疗器械不良事件监测、处置工作;建立健全药品安全应急体系;开展药品、化妆品、食品、保健食品、医疗器械广告监测;配合实施国家基本药物制度。 

  14、组织实施中药饮片炮制规范及中药品种保护制度;负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品监督管理工作。 

  15、贯彻执行国家和省有关食盐管理的法律、法规、政策;负责食盐安全监督执法工作及协调指导全市食盐质量安全监督管理工作;组织实施全市食盐安全专项整治,监督检查食盐安全监督执法工作;负责全市食盐安全监管工作资料收集、整理、汇总上报等。 

  16、负责所监管行业领域的安全生产监管体系建设,编制安全生产应急预案并组织开展演练;开展所监管行业领域的安全生产专项整治、生产安全事故应急处置和配合有关部门开展事故调查处理工作;依法对企业登记注册中涉及安全生产的有关审批前置要件进行审查,未取得相关安全生产许可的,不予登记;配合有关部门依法对危险化学品、烟花爆竹、食品药品的生产及市场经营行为实施监督管理;负责特种设备日常安全监管监察工作;依法对特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格实施监督管理;依法对烟花爆竹、危险化学品及其包装物、容器产品质量实施监督;建立所监管行业领域安全隐患排查治理机制,组织开展食品药品安全监督抽样检验,按权限依法实施安全信息公布制度;负责所监管行业领域的职业健康监管工作;认真落实市安委办交办的工作。 

  17、承担市人民政府食品安全委员会日常工作。 

  18、承办市人民政府、市人民政府食品安全委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。 

  19、为食品药品质量监督管理提供技术服务保证。根据相关法规,对餐饮食品、药品、化妆品开展检验检测工作,负责全市药品生产、经营、使用单位的药品检验和技术仲裁,综合上报和反馈食品药品质量情报信息,承担辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术指导工作,提供相关社会服务。 

   (二)部门预算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

秒速快三彩票网 

行政单位 

2 

遵义市消费者协会 

参公管理事业单位 

3 

遵义市市场监督管理信息中心 

财政全额补助事业单位 

4 

遵义市药品和医疗器械不良反应中心 

财政全额补助事业单位 

5 

遵义市食品药品检验所 

财政全额补助事业单位 

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。 

  (三)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

170 

202 

144 

58 

116 

  (四) 部门内设机构设置 

  市场监督管理局机关内设24个科室:包括 办公室(应急办)、 

  政策法规科、公平交易科、消费者权益保护科、市场合同监管科(市旅游市场监督管理分局)、市场主体信用监管科、审批服务科(注册指导监管科)、微型企业发展监管科、商标广告电子商务监管科、质量科、计量科、认证监管科、标准化科、特种设备安全监察科、食品综合协调科(市食品安全委员会办公室)、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、药品化妆品生产监管科、药品化妆品流通监管科、食盐安全监管科、医疗器械监管科、人事教育科、规划财务科 

  食品药品检验所内设科室11个 ,包括办公室、业务科、财务科、食品生产检验科、流通食品检验科、餐饮食品检验科、生测室、中药室、化学室、药品和化妆品不良反应监测科、医疗器械不良事件监测科。 

  二、 部门预算公开报表(详见附件1) 

  三、部门预算安排情况 

  1、收入总体情况 

  2019年收入预算总额5642万元,其中:公共财政预算拨款收入5642万元,占100%,比上年增加837.06万元,增加17.42 %,主要原因是:对微型企业的补助资金1375万元2018年不在我局预算,2019年增加了该项预算;专户管理的非税收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无增减变化;政府性基金预算收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %,增加(减少)主要原因是:无增减变化;其他收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无增减变化 

  2、支出预算情况 

  2019年部门预算总额5642万元,其中:一般公共服务支出3558万元;社会保障和就业支出267万元,卫生健康支出156万元,资源勘探信息等支出1375万元,住房保障支出286万元。按功能科目统计其中:行政运行2228万元,一般行政管理事务166万元,市场监督管理专项93万元,市场监管执法42万元,消费者权益保护144万元,事业运行340万元,市场监督管理技术支持78万元,认证认可监督管理16万元,标准化管理10万元,药品事务41万元,其他市场监督管理事务400万元,机关事业单位基本养老保险缴费253万元,其他社会保障和就业支出14万元,行政单位医疗57万元,事业单位医疗21万元,公务员医疗补助78万元,其他支持中小企业发展和管理1375万元,住房公积金286万元。 

  对应收入来源划分情况如下: 

  1)一般公共预算财政拨款收入安排支出 5642万元 

  ①基本支出3277万元,比上年减少317.94万元,减少8.84%,减少主要原因是:预算人员减少,相应支出减少。    

  支出预算总额为3277万元,比上年减少317.94万元,主要原因是:预算人员减少,相应支出减少。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位机关定员定额度标准2万元/人,在职169人,食品药品检验所定员定额度标准1万元/人,在职33人,运行经费共安排371万元。比上年减少124.13万元,减少25.44%,减少主要原因是:预算人员减少,相应支出减少 

  机关运行经费安排情况如下:办公费39.万元、水电费36万元、会议费8万元、物业管理费47万元、差旅费35万元、培训费10万元、公务接待费8万元、劳务费57万元、其他商品和服务支出38万元、伙食补助费93万元,合计371万元,减少主要原因是:预算人员减少,相应支出减少    。     

  ②项目支出2365万元,比上年增加1155万元,增加95.45%,增加主要原因是:对微型企业的补助资金1375万元2018年不在我局预算,2019年增加了该项预算。    

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  项目支出安排情况是:一般行政管理事务166万元;市场监督管理专项93万元;市场监管执法42万元;消费者权益保护144万元;市场监督管理技术支持78万元;认证认可监督管理16万元;标准化管理10万元;药品事务41万元;其他市场监督管理事务400万元;其他支持中小企业发展和管理1375万元。 

  2)专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无增减变化。    

  3)政府性基金预算收入安排支出 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无增减变化 。本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出 

  4)其他收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:无增减变化。 

  项目支出中无涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等专项支出。 

  3其他需要说明公开的信息。 

  1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,用于 ……方面,支出0万元。 

  2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共404.75万元,比上年减少72.85万元,减少15.25%。其中:货物类采购预算安排共15万元,比上年减少107.4万元,减少87.75%;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共389.75万元,比上年增加34.55万元,增加9.73%。增减变化的原因是:各类抽检任务加重,抽检项目及批次增加,故服务类预算增加。 

  3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:扶持微型企业发展市级财政补助资金、市场监管专项、物业中心非税收入成本性支出、品牌创建奖励经费、办公用房租用、食品药品检验经费。项目总额2365万元,其中中央补助0万元,本级安排2365万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。 

  项目主要目标是:扶持微型企业发展,落实3个15万元核心政策,推动社会经济内生动力,实现全市民营经济倍增计划;做好“多证合一、一照一码”、“证照分离”、“集群注册”登记制度改革,在全市范围营造便利宽松的创业环境和公开透明平等竞争的营商环境;打造无传社区,营造公平、诚信市场环境,加大质量监测力度,维护消费者权益;保障人员队伍稳定;通过开展产品质量监督抽查检验,提升我市工业产品质量,达到省政府质量考核要求,确保产品质量安全和人民群众人身安全;组织实施“质量兴市、品牌发展、标准化”三大战略,推动经济社会逐步实现转型发展;制定全市食品、药品安全及化妆品抽检监测计划,加强对流通环节食品、餐饮环节食品、食用农产品、地方特色食品、小作坊摊贩生产经营等食品的抽检监测。 

  4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额9079.56元,其中:流动资产1912.47元,固定资产7083.89元,长期投资0元,在建工程83.2元,无形资产0元,其他资产0元。 

      42019年“三公”经费预算情况: 

     1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共8万元,比上年增加2.77万元,增加53%,公务接待标准继续实行零增长。增加原因:由于单位是新合并单位,各类上下衔接事项增多,导致公用经费增加,相应的公务接待费增加。 

  3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排52万元,比上年增加2.21万元,增加4%,增加原因:2019年按每车4万元定额核定车辆费用,2018年有一部分用于补贴公用经费的不足了,单位车辆实际数13辆,财政按13辆安排预算(每车辆按4万元安排)。 

  4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。 

    

  名词解释      

  1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。 

  2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 

  5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 

  6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

  8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。 

    

    

  附件1:秒速快三彩票网2019年部门预算公开报表 

  

主办单位:秒速快三彩票网 技术:北京拓尔思信息技术股份有限公司 版权所有 黔ICP备19012189号

网站标识码:5203000109 电话号码0851-28653820 地址 遵义市汇川区珠海路12号 网 站 地 图

秒速快三彩票网COPYRIGHT 2010 ZUNYI FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ALL RIGHTS RESERVED

分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0